17.Oct.2025
風險管理
風險管理政策與程序
本公司建立完備的內部控制制度,確保有效執行及定期檢討,自2021年起積極推動落實風險管理機制,訂定「風險管理政策及程序」,依據各項風險發生可能性及影響重大性,評估可能造成的後果及影響,並針對潛在風險,制訂管理政策與預防措施,隨時視內外部營運環境變化進行檢討及調整。
管理方針

風險管理組織權責

風險管理範疇與潛在風險及評估報告
未來將持續藉由追蹤內外部環境變動,持續保持機警之風險辨識意識,進行評估及風險監控,並妥善針對相關風險範疇之潛在風險提出揭露及改善措施報告,以確保落實風險管理作業程序,為公司經營扎穩根基。
依據產業性質及各部門業務, 評估下列風險範疇列入管理, 並每年一次向董事會報告, 最近一次報告日期為2025年03月10日:
114年 113年
本公司建立完備的內部控制制度,確保有效執行及定期檢討,自2021年起積極推動落實風險管理機制,訂定「風險管理政策及程序」,依據各項風險發生可能性及影響重大性,評估可能造成的後果及影響,並針對潛在風險,制訂管理政策與預防措施,隨時視內外部營運環境變化進行檢討及調整。
管理方針

風險管理組織權責

風險管理範疇與潛在風險及評估報告
未來將持續藉由追蹤內外部環境變動,持續保持機警之風險辨識意識,進行評估及風險監控,並妥善針對相關風險範疇之潛在風險提出揭露及改善措施報告,以確保落實風險管理作業程序,為公司經營扎穩根基。
依據產業性質及各部門業務, 評估下列風險範疇列入管理, 並每年一次向董事會報告, 最近一次報告日期為2025年03月10日:
114年 113年
